你好。2017年有一笔进账,当时未开票,未做申报,现在客户要求开17%的票我要怎么操作
💕欢
于2020-07-03 09:00 发布 580次浏览
- 送心意
晓宇老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师
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您好,同学,如果您当时针对这笔收入没有做无票收入申报的话,目前是不允许开具17%税率的发票,解决办法只能和对方协商。
2020-07-03 09:01:27
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您好
每个月要申报的是增值税 附加税 印花税 个税 不管什么情况都应该申报
2019-06-12 13:17:01
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一行增值税,如果没有收入的是这么做的。
2021-11-17 13:04:54
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同学你好,这个原因,那这个差额就是要转出的差额
2021-02-04 22:23:25
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月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入
2019-12-12 10:47:04
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