你好 我想请问一下就是上个月同事借了一万 然后那个借条我已经做账了 这个月他来报销报了一半 还有一半给我现金 这个我怎么做账啊
粗犷的鲜花
于2020-07-03 09:55 发布 776次浏览
- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
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你好同学,借:库存现金 管理费用 贷:其它应付款-**
2020-07-03 09:56:05
只能找替代的发票报销处理。计入福利费开支。
2021-11-18 17:11:26
你好,最好是收回报销款,报销单分出来
2018-12-06 14:18:08
借,管理费用,,,。
2019-08-20 10:41:39
如果借款单你不需要做账就还他
2016-12-11 08:55:41
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