送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2020-07-03 09:56

你好同学,借:库存现金  管理费用   贷:其它应付款-**

上传图片  
相关问题讨论
你好同学,借:库存现金 管理费用 贷:其它应付款-**
2020-07-03 09:56:05
只能找替代的发票报销处理。计入福利费开支。
2021-11-18 17:11:26
你好,最好是收回报销款,报销单分出来
2018-12-06 14:18:08
借,管理费用,,,。
2019-08-20 10:41:39
如果借款单你不需要做账就还他
2016-12-11 08:55:41
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...