送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-03 10:37

您好
借:其他应付款 
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:其他应付款
然后按次摊销
借:管理费用
贷:其他应付款

冬冬 追问

2020-07-03 16:43

其他应付款 改为预付账款也是可以的吧?

bamboo老师 解答

2020-07-03 17:39

其他应付款 改为预付账款也是可以的 是的

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相关问题讨论
您好 借:其他应付款 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:其他应付款 然后按次摊销 借:管理费用 贷:其他应付款
2020-07-03 10:37:41
你好,按发票内容入账.
2021-10-27 11:18:22
借:管理费用—差旅费 贷:银行存款
2019-09-26 16:35:32
您好,学员,企业一般发生的住宿费是员工出差产生的,那么分录为: 借:管理费用/销售费用-差旅费 应交税费-应交增值税(进项税额)(取得专票才可以) 贷:银行存款等 是招待客户产生的,那么分录为: 借:管理费用-招待费 贷:银行存款等
2019-08-10 08:27:26
用在哪里,出差就做差旅费
2019-03-06 13:21:26
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