送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-07-03 11:34

你好,内账与外账的应付账款余额是可能不一致的,也没有必要去核对的
内账需要去核对应付账款与供应商的应收账款是否一致

Cocoจุ๊บc 追问

2020-07-03 11:35

那内帐怎么核对  需要什么资料 我是小白

邹老师 解答

2020-07-03 11:41

你好,内账需要去核对应付账款与供应商的应收账款是否一致
就是用你单位的应付账款明细账余额,与供应商的应收账款明细账余额核对,看是否一致

Cocoจุ๊บc 追问

2020-07-03 11:45

供应商核对 是 不是供应商 要给一份对帐单过来

邹老师 解答

2020-07-03 11:47

你好,是的,是这样的

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你好,内账与外账的应付账款余额是可能不一致的,也没有必要去核对的 内账需要去核对应付账款与供应商的应收账款是否一致
2020-07-03 11:34:08
你好其他应付和其他应收是往来核销
2019-07-07 13:08:22
同学你好 这个可能税局会查 年底收回就行了
2021-06-11 17:19:37
您好,不知道您是说的什么问题,如果只是就用要应付账款一个科目,借方是提前付给对方的,贷方是应该付给对方的钱
2023-09-11 06:00:47
应付转营业外收入 预付是对方没给你提供服务货物的吗
2021-08-30 15:01:42
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