送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-07-03 15:47

你好,也就是这3200不用给了吧,借:其他应收  贷:预付账款

冬暖花会开 追问

2020-07-03 15:52

老师好!说错啦,正常是预付30000元,应收到30000元的发票,可只收到26800元的发票,还有3200元是收不到发票啦(对方己说明),那么这3200元的预付款怎么处理

小云老师 解答

2020-07-03 15:54

我的意思就是再说这个3200钱你们要怎么处理,退还是不退

冬暖花会开 追问

2020-07-03 15:57

对方不会退款也不会开发票过来,说是销量没达到预

小云老师 解答

2020-07-03 16:15

那还是一样计入你商品成本,但是不能税前扣除

冬暖花会开 追问

2020-07-03 16:17

分录也可做借一库存商品
贷一预付账款?

小云老师 解答

2020-07-03 16:24

是的
借一库存商品
贷一预付账款

上传图片  
相关问题讨论
你好,也就是这3200不用给了吧,借:其他应收 贷:预付账款
2020-07-03 15:47:10
是的 先计入预收账款 后期再冲减
2019-09-04 10:21:21
作为答疑老师,我只能明确告诉您,老板这种要求是违法的。
2018-04-29 09:59:13
借:银行存款 贷:预收账款 应交税费 借:银行存款 预收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2020-05-13 11:58:15
预收款可以先开个收据
2019-11-10 19:59:18
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...