老师如果是付办公室租金 一般纳税人收到普票 借:管理费用/办公费 贷:银行存款 如果是专票 借:管理费用/办公费 应交税费/增值税/进项税额 贷:银行存款 老师是这样理解吗?
陆
于2020-07-03 19:13 发布 928次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,应交增值税下的明细科目等年末清零就可以了。
2017-07-07 11:11:51

购入金税盘和报税盘时(不作为固定资产时),
借:管理费用
贷:银行存款/现金
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款)
贷:管理费用
2020-05-04 14:21:15

您好,同学,这道题应该选择D选项。
2020-06-01 11:59:33

你好是的,可以这么理解的。
2020-07-03 19:14:21

您好
借:管理费用 280
贷:银行存款280
抵扣时:
借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借方蓝字
借:管理费用 借方红字
2021-07-05 15:39:06
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