送心意

玲老师

职称会计师

2020-07-04 08:18

你好 少开的 0.61可以挂往来  下次再开回来  记预付账款科目

浅浅笑 追问

2020-07-04 08:19

下次不开了!就开这些,但是款多,这样子

浅浅笑 追问

2020-07-04 08:19

我问国网了,可能就是有误差!也不再补开了

玲老师 解答

2020-07-04 08:20

你好,按发票入账  多付的款记营业外支出科目

浅浅笑 追问

2020-07-04 08:21

好的 谢谢老师

玲老师 解答

2020-07-04 08:22

不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!

浅浅笑 追问

2020-07-04 08:37

老师,那对方多开了发票,但是我打款的时候,有一部分没打,是不是没打款的那部分计入应付账款?其余的不变!

玲老师 解答

2020-07-04 08:38

你好 对的  没打款的那部分计入应付账款,其余的不变

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相关问题讨论
你好 少开的 0.61可以挂往来 下次再开回来 记预付账款科目
2020-07-04 08:18:41
你好,这个还是记录到12月份账里
2021-12-06 14:21:54
你好,计入管理费用核算的
2019-07-24 11:07:55
你好!你开不了,只能是以物业费的形式去税务局代开
2016-08-04 09:25:34
你好 ;   如果代收代付 就不用开票的;   
2022-09-02 10:20:39
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