送心意

汤贵彬老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-07-04 15:51

答:借:管理费用-办公费
贷:银行存款(或现金)
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:管理费用-办公费

小兰 追问

2020-07-04 18:51

老师:有一张票我做账了,但是没有勾选进项,我录入到待抵扣科目里面,月底要转出到其他科目里面吗?

汤贵彬老师 解答

2020-07-04 19:59

同学你你好,可以计入待认证进项税额,明细科目

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相关问题讨论
答:借:管理费用-办公费 贷:银行存款(或现金) 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:管理费用-办公费
2020-07-04 15:51:28
借;管理费用 贷银行存款 取得专用发票可以抵扣
2017-04-21 11:10:34
月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入
2019-07-10 14:08:20
您好 实际抵减的时候写分录 借:应交税费——未交增值税 贷:其他收益 贷:银行存款
2019-07-13 16:28:29
可以的,借:管理费用,应交税费贷:银行存款
2017-05-06 15:25:43
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