购入的固定资产在交货前分别付了多次款,在最后一次结清时才开具发票。这样的会计处理应该怎么做分录呢?前几次款项借记预付账款吗?
懦弱的自行车
于2020-07-04 16:20 发布 843次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-07-04 16:22
可以先做借预付账款 贷银行,可以
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2020-07-04 16:22:12
你好
借预付
贷银行存款
2021-06-17 17:02:55
你好 借预付账款 贷银行存款
2019-01-18 10:38:59
你好,
借:固定资产清理
借:累计折旧
贷:固定资产
借:银行存款
贷:固定资产清理
贷:应交税费——应增(销)
最后将固定资产清的余额转入资产处置损益就可以
2020-04-13 14:44:23
那如果说你没有发票的话,你可以正常按照收据放到固定资产,但是这个折旧不能税前扣除,要纳税调整。
2022-01-07 12:52:31
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