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一缕阳光
于2020-07-05 11:52 发布 2682次浏览
崔老师
职称: ,注册会计师,税务师
2020-07-05 11:55
暂不作账务处理。在开票收款时做账务处理。
一缕阳光 追问
2020-07-05 11:57
那对方的账我们要怎么处理,到时候付款的时候是按签合同的时间摊销费用的
崔老师 解答
2020-07-05 12:00
能否详细说明一下您的具体业务?
2020-07-05 12:06
我们是代账公司,对方的账放在我们这里做,虽然没付款,但是费用包含的时间是从签合同开始计算的
2020-07-05 12:08
您可以从合同开始日的期末计主营业务收入、同时确认应收账款。
2020-07-05 12:12
那对方做费用应该怎样计提呢
借:财务费用,贷:应付账款
2020-07-05 12:13
谢谢老师
2020-07-05 12:15
不客气,祝您工作愉快!
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崔老师 | 官方答疑老师
职称:,注册会计师,税务师
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