送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-07-06 11:28

你好,去年的待认证进项税少计了,那是对应的材料或者商品多记了吗?

学堂用户_ph650668 追问

2020-07-06 11:32

是的,是的,是的

邹老师 解答

2020-07-06 11:33

你好,那今年这样做调整分录
借;应交税费——应交增值税(待认证进项税额 ),贷;原材料或者库存商品

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相关问题讨论
你好,借 管理费用 贷应交税费 进项税转出
2020-03-05 10:16:21
这个只用按认证的税额进行结转处理。
2019-12-28 11:26:24
你好,此问题已经给予回复
2017-08-14 18:56:49
借;原材料等科目 应交税费(进项税额)2 贷;应付账款等科目 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)1
2017-08-14 18:56:36
你好,可先入账,计入应交税费-应交增值税(未抵扣进项税额)
2016-07-08 15:01:33
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