老师,你好,我想问一下,我们公司员工需要报销采购,有一张专票里面涉及部分不能报销的产品,月初认证完这张专票以后,多余的那部分进项税我做了转出,那这一步转出的会计分录该怎么写呢?
ssshey
于2020-03-05 10:15 发布 690次浏览
- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-03-05 10:16
你好,借 管理费用 贷应交税费 进项税转出
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你好,去年的待认证进项税少计了,那是对应的材料或者商品多记了吗?
2020-07-06 11:28:18

借固定资产电子设备。
借应交税费待认证增值税。
贷应付账款
2020-05-06 10:59:46

您好
借:成本费用等
应交税费——待认证进项税额
贷:应付账款等
认证后
借:应交税费——应交增值税——进项税额
贷:应交税费——待认证进项税额
2019-07-26 15:35:10

您好
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:应交税费-待认证进项税额
2020-02-18 20:46:41

计入应交税费-应交增值税-待抵扣进项
2020-01-06 14:33:51
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ssshey 追问
2020-03-05 10:19
紫藤老师 解答
2020-03-05 10:20