送心意

许老师

职称注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

2020-07-06 14:39

借:管理费用    贷:应付职工薪酬  (计提应发工资)
借:其他应收款-个人社保    到:银行存款
借:应付职工薪酬   贷:其他应收款   银行存款(实发金额)

木棉纷飞 追问

2020-07-06 14:46

谢谢老师,我是通过管理费用过渡的。

木棉纷飞 追问

2020-07-06 14:47

应该是一样的吧

许老师 解答

2020-07-06 14:48

这个  不规范哦     因为   社保个人部分     本身就是他自己承担的   不涉及   公司费用问题的

木棉纷飞 追问

2020-07-06 14:50

不会啊,个人承担的部分管理费用红字冲完了,就是发工资时:借管理费用红字。贷银行存款

木棉纷飞 追问

2020-07-06 14:51

就是用管理费用过渡,个人还是个人承担

许老师 解答

2020-07-06 14:51

你可以看看中级或者注会考试用书哦  不能这么处理的。。。

木棉纷飞 追问

2020-07-06 14:53

好的,要改的话从明年1月改好点吧

许老师 解答

2020-07-06 14:54

嗯嗯     这样  是可以的哦

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相关问题讨论
你好同学, 按照如下要求来做: 1、工资分配时: 借:管理费用或其他相关费用; 贷:应付工资薪酬--应付工资; 2、发放工资时: 借:应付工资薪酬--应付工资; 贷:其他应付款——社保(个人负担部分)、住房公积金(个人负担部分)、应交税费、银行存款或库存现金; 3、交税时: 借:应交税费——个人所得税; 贷:银行存款或库存现金 祝您生活愉快,工作顺利,如满意,请给予积极的评价更好地进行服务,谢谢!
2022-02-18 10:55:14
计提社保公司部分  借:管理费用-社保  贷:应付职工薪酬-社保          个人部分  借:应付职工薪酬-工资  贷:其他应付款-社保    支付的时候 借:应付职工薪酬-社保   其他应付款-社保   贷:银行存款
2021-08-03 16:00:49
直接做一个工资表处理,只发个人社保的数据作为工资,扣了社保不发工资。可以咨询一下法人,是否后期有钱了补发
2018-05-18 14:43:20
你好!根据开回来的发票确认社保费用和手续费就可以
2020-07-23 05:26:15
你好! 四月份社保的账务处理是15号做的(缴纳后及时做账)
2020-04-27 10:42:40
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