- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-07-06 20:08
你好,需要在月初冲销暂估入账分录,然后继续做暂估处理
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你好,需要在月初冲销暂估入账分录,然后继续做暂估处理
2020-07-06 20:08:15
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你好!你分几个月冲吧。建议你。
2017-08-08 10:31:19
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你好,当年的吗
可以的,可以填写负数的。
2022-04-07 08:27:02
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你好,红冲的发票对应的成本也需要冲销。销项红冲的分录是
借;主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目
借;库存商品 ,贷;主营业务成本
2020-07-18 16:29:29
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可以这样处理,这个根据实际情况如实处理就可以啦
2019-10-29 15:46:55
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