像二季度我不是预提了一部分成本,7月份我给他红冲了,但是做7月份报表那个成本是负的这个报表有问题这部分是没发票的二季度不是要交所得税就先预提了,第二个月我给红冲了。这部分是没发票的二季度不是要交所得税就先预提了,第二个月我给红冲了。
活泼的大树
于2017-08-08 10:28 发布 928次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论

你好,需要在月初冲销暂估入账分录,然后继续做暂估处理
2020-07-06 20:08:15

你好!你分几个月冲吧。建议你。
2017-08-08 10:31:19

你好,当年的吗
可以的,可以填写负数的。
2022-04-07 08:27:02

你好,红冲的发票对应的成本也需要冲销。销项红冲的分录是
借;主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目
借;库存商品 ,贷;主营业务成本
2020-07-18 16:29:29

可以这样处理,这个根据实际情况如实处理就可以啦
2019-10-29 15:46:55
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息