351、甲礼花厂2019年6月发生如下业务: (1)委托乙厂加工一批焰火,甲厂提供原料成本36.5万元,当月乙厂将加工完毕的焰火交付甲厂,开具增值税专用发票,注明收取加工费6万元。 (2)将委托加工收回的焰火70%用于销售,取得不含税销售额38万元。(焰火消费税税率为15%) 要求: (1)计算业务(1)中乙厂代收代缴的消费税。 (2)列出业务(2)中用于销售的烟火是否应缴纳消费税,并说明理由,如果需要缴纳,计算应缴纳的消费税。
疯狂的大神
于2020-07-06 21:19 发布 2565次浏览
- 送心意
赵海龙老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-07-06 21:25
计算业务(1)中乙厂代收代缴的消费税36..5+6)/(1-15%)*15%
(2)列出业务(2)中用于销售的烟火是否应缴纳消费税,并说明理由,如果需要缴纳,计算应缴纳的消费税。
36.5+6=41.5不需要缴纳
没有以高于价格销售
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您好,填在税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额 那栏
2020-10-09 11:08:51
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增值税专用发票的销售额是含税的
2016-05-18 19:54:32
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你好,你现在具体疑问是什么呢?
2022-04-19 15:09:08
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同学你好,是税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额
2021-07-09 10:19:55
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填写申报表的数字都是不含税金额。
2019-05-14 14:38:41
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