请问我们从供应商处采购商品,供应商给我们提供的专用发票。商品的名称对,但是税收编码分类分错了。我们现在卖商品出去,给客户开发票,我们是按照一样的名称正确的税收编码开还是就按照供应商来给我们的一模一样开出去?
Lisa
于2020-07-07 10:31 发布 1522次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-07-07 10:35
你好 1. 既然上家的 编码错误了 你们要让上家重开发票的 2. 你们给客户开票 按实际的正确的编码开即可 不需要按照上家错误继续开票的
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你好 1. 既然上家的 编码错误了 你们要让上家重开发票的 2. 你们给客户开票 按实际的正确的编码开即可 不需要按照上家错误继续开票的
2020-07-07 10:35:33

你好!1800*1.11一般都是这样算。
2017-08-22 15:51:41

你好 这种情况你必须让对方开具正确的商品细分 因为进销是必须一致的
2020-07-20 15:03:19

你好 那这样就不会产生 。 对方开票有红冲 就不会产生税费的
2020-06-29 09:38:59

您好,没有真实业务,多开那票的话算是虚开发票。
2019-10-23 22:51:15
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Lisa 追问
2020-07-07 10:37
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2020-07-07 10:38