去年是预交 借:所得税费用 贷:应交税费 问
计提与缴纳金额不一致? 答
预收物业服务费56月的款项31.8w,并且开了发票了,这 问
根据会计准则,对于预收款项且已开具发票的情况,虽然发票已经开具,但收入的确认应遵循权责发生制原则,即只有在提供了相关服务,满足收入确认条件时才能确认收入。在 4 月,5 月和 6 月的物业服务尚未提供,所以不能在 4 月就确认 5、6 月的收入。 正确的账务处理是在 4 月收到款项并开具发票时,做分录:借:银行存款 31.8 贷:预收账款 30 应交税费 - 应交增值税(销项税额)1.8。 然后在 5 月和 6 月,每月末分别根据当月实际提供的物业服务,将预收账款转为收入,假设 5、6 月确认的收入金额相同,每月确认收入的分录为:借:预收账款 15 贷:主营业务收入 15。 答
我们有一笔货是cif家出口的,对方只开来了海运费,发 问
您好,这个的话是没错的,对 答
老师我想请问一下。我接过来的账上应交增值税是 问
您好,应交税费是负数有很多可能得,比如存在未勾选确认的进项税额(这个看看电子税务局是否有未勾选的)、有退税单没退、账务处理有误等,要查清原因了才可以相应调账 答
公司未营业前购买的油布、垃圾袋、五金件、胶锤 问
你好,这些你可以计入管理费用,办公费。 答

我想问一下,我们最近收到供应商开发票,他们所有的商品全部选择其他食品,可以吗?真实交易商品比较多,他们估计是怕麻烦,全部选择的其他食品,而我们开出去,都是据实选择的。像这种已经好几张了,我提醒他们了,但是他们还是这么开,而我们开出去的跟他们的不符。这种情况,商品比较多的时候,系统会匹配到吗
答: 你好 这种情况你必须让对方开具正确的商品细分 因为进销是必须一致的
我想请问下,我们6月在供应商除了一批900多的货,后又退给供应商,现在对方要开票给我们,说要让我们多付16块多的税这样没有开出发票会有税产生吗是他卖给我们 我们又退货了但没有开发票
答: 你好 那这样就不会产生 。 对方开票有红冲 就不会产生税费的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,请问供应商之前给我们开的发票没开规格型号,现在开了,但是我们开出去的发票没开规格型号有影响吗?
答: 你好,两者最好做到一致,要不就都开规格型号,要不就都不开


陆 追问
2020-06-29 09:39
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2020-06-29 09:41
meizi老师 解答
2020-06-29 09:44
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meizi老师 解答
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2020-06-29 10:00
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2020-06-29 10:06