小规模纳税人甲公司乙会计2019.8月收到房间费,借,银行存款24000,贷,预收账款\\\\甲公司24000元,:然后开3%税票,借,预收账款\\\\甲公司24000元,贷,其他业务收入24000元,以上前任会计做的分录(未分增值税),现由于税务局通知发票开错税率应开5%,先开红票冲,会计分录怎么做?然后重新开了5%的发票,又怎么做会计分录?
海之蓝
于2020-07-07 11:50 发布 568次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2020-07-07 12:36
你好 开票红冲做原来分录的负数分录就可以了,重新开的话,按重新开具的发票做正确的分录就可以了。
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你好 开票红冲做原来分录的负数分录就可以了,重新开的话,按重新开具的发票做正确的分录就可以了。
2020-07-07 12:36:18
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你好 开票红冲分录 借 预收账款-甲公司 -24000 贷 其他业务收入 -24000 然后开5%的发票 借 预收账款 24000 贷 其他业务收入 应交税费
2020-07-09 05:45:24
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你好,借 银行存款 贷 其他业务收入
2019-08-06 16:09:29
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不开票收入也是要缴纳增值税的
2018-08-10 10:51:39
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你这个都开啥发票有出售不动产么
2019-07-01 16:10:47
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海之蓝 追问
2020-07-07 20:15
答疑苏老师 解答
2020-07-07 20:41