老师 请问 怎么做分录?合同金额37800,已付1万,先收到对方开票金额37800,是不是借管理费用,进项税 贷预付账款 1万 应付账款27800
景欣
于2020-07-07 17:28 发布 817次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2020-07-07 17:29
你好 是的 同学的分录是正确的。
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你好 是的 同学的分录是正确的。
2020-07-07 17:29:37
你好可以的 借预付,仙银行
借管理费用 咨询费货预付
2022-11-11 10:32:09
你好 管理费用增加是在贷方
2019-10-20 16:07:27
你好,你之前付款的时候,是通过应付账款科目核算吗?
2020-05-13 16:43:38
累计折旧是固定资产对应的科目,你摊销时,应该是,借:管理费用-房屋租金 贷:预付账款-租赁
2018-08-09 09:54:52
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