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奋斗在路上
于2020-07-07 22:44 发布 1181次浏览
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-07-07 22:45
您好,借:应交税费-应交增值税(减免税款)贷:营业外收入或其他收益。
奋斗在路上 追问
2020-07-07 22:46
在税局申报的时候怎么抵扣
小林老师 解答
2020-07-07 22:50
您好,在主表:第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。
2020-07-07 22:53
免税申报表里面的数要自己填么?本期应抵减税额和实际抵减税额怎么填
2020-07-07 22:55
是根据3%-1%的增值税减免额在加上480的税控设备么
2020-07-07 22:58
您好,免税申报表里面的数要自己填。不好意思,本期应抵减税额和实际抵减税额填写这个业务我不会操作。
没事,我在问问,谢谢
2020-07-07 23:01
您好,真的太不好意思!
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小林老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
★ 4.96 解题: 68270 个
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2020-07-07 22:58
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小林老师 解答
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