老师第3小题,由于丁公司财务状况不稳定,不符合收入确认条件,但是已经向丁公司开出增值税专用发票,所以纳税义务已经发生,分录 借应收账款,贷应交税费—应交增值税销项税额
宋爱丽
于2020-07-08 09:19 发布 854次浏览

- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2020-07-08 09:54
你好,是的,只做这一笔
还有借发出商品贷库存商品
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这个需要看你做账咋做的,1.一般是当月的,.应交增值税转出未交增值税 这个上期留底借方一般也是可以抵扣,4.应交税费待认证进项 这个还没有认证的可以后续抵扣的
2020-01-10 10:17:54

您好
请问勾选确认后填附表一了么
2020-01-11 14:26:32

你好 你是当月缴纳当月的话 做已交增值税里面
2019-06-28 18:03:58

因为这个是普通发票所以没有进项税额
2017-04-24 14:49:19

您好
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费—应交增值税
缴纳时:
借 应交税费—应交增值税
贷 银行存款
2020-04-10 12:50:56
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