- 送心意
晓宇老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师
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你好!那就是有未发放的,最好是转到其他应付款里边,不要在应付职工薪酬科目下有余额
2015-08-07 10:38:43
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您好
借 管理费用-福利费
贷 应付职工薪酬-福利费
借 应付职工薪酬-福利费
贷 库存现金
2019-09-08 13:02:58
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你好,
借 管理费用-福利费
贷应付职工薪酬
借 应付职工薪酬
贷 银行存款 或库存现金
2022-04-24 17:43:18
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你好,直接写应付职工薪酬工资就可以的。
2023-01-06 10:10:48
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您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
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