送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-07-08 09:22

你好
季度所得税 应纳税额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额

啥都不会考个屁 追问

2020-07-08 09:29

老师您好,请问是这个我红色标注的数字是吗?如果这里是正数的情况才会涉及到缴纳税额是吗?

邹老师 解答

2020-07-08 09:43

你好,是的
利润总额本年累计是正数才需要缴纳企业所得税的

啥都不会考个屁 追问

2020-07-08 10:10

老师请问:我这个月做账才发现从1月开始资产负债表中未分配利润期初数减期末数,就不等于利润表中利润总额累计数,但是1-5月财务报表已经申报了,现在要怎么处理?

邹老师 解答

2020-07-08 10:17

你好,是什么原因导致的不符合这个勾稽关系呢?  
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计

啥都不会考个屁 追问

2020-07-08 10:41

老师您好,差额是1135.68元,12月计提多了,1月做了重回。所以从1月开始的差额就在这里,

邹老师 解答

2020-07-08 10:46

你好,差额是1135.68元,12月计提多了,1月做了重回
你所做的具体分录是什么呢?

啥都不会考个屁 追问

2020-07-08 10:47

老师我发了图片您能看到吗?计提的冲回的,两张图片。我都发给您了

邹老师 解答

2020-07-08 10:54

你好,你冲回通过了利润分配——未分配利润科目核算
那资产负债表与利润表的购进关系就是
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计—冲回调整的利润分配—未分配利润科目的金额

啥都不会考个屁 追问

2020-07-08 11:03

老师您好,那我现在需要做什么账务调整吗?

邹老师 解答

2020-07-08 11:13

你好,不需要做什么账务调整的

啥都不会考个屁 追问

2020-07-08 11:32

老师,麻烦您给我试算讲解一下吧,我没太弄明白。我把资产负债和利润表也发给您了。麻烦您了老师

邹老师 解答

2020-07-08 11:43

你好,那资产负债表与利润表的购进关系就是
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计—冲回调整的利润分配—未分配利润科目的金额
不需要做什么账务调整的
(是针对这个回复有什么疑问吗?)

啥都不会考个屁 追问

2020-07-08 11:51

老师您好,我1月的资产负债表和利润表我发给您了,还有差额的数字计提和冲回的分录,您可以帮我看看吗?应该怎么加减?

邹老师 解答

2020-07-08 11:57

你好,你单位1月份的报表符合这个勾稽关系吗?
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计—冲回调整的利润分配—未分配利润科目的金额
符合了就不需要调整的

啥都不会考个屁 追问

2020-07-08 12:49

老师我没导明白有点糊涂,所以我把报表发出来了,我的意思是,您帮我对照着我的报表实际数字按照您的公式加减帮我列一下,我看一下计算过程,可能我能明白过来。谢谢您了

邹老师 解答

2020-07-08 12:56

你好
未分配利润期末数(-14734.04)=期初数(-23365.03)+净利润本年累计(7495.31)—冲回调整的利润分配—未分配利润科目的金额
符合这个勾稽关系就可以的

啥都不会考个屁 追问

2020-07-08 13:56

你好
未分配利润期末数(-14734.04)=期初数(-23365.03)+净利润本年累计(7495.31)—冲回调整的利润分配(1135.68)—未分配利润科目的金额(您这里说的金额是期初数还是期末数呀)两个我都试算了,不相等

邹老师 解答

2020-07-08 13:59

你好,冲回调整的利润分配—未分配利润科目的金额就是你所做的调整分录涉及到利润分配—未分配利润科目的金额

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精选问题
  • 请问一开始公司和乙方合作,谈业务时谈的挺好,也开

    你好,你只能先挂在账上。

  • 老师好,月末,做完全部凭证,然后关于税结转需要做哪

    您好,顺序为:固定资产模块折旧自动生成到总账科目,所有凭证审核-过账,损益科目结转到本年利润,再审核过账这个分录,最后结账就可以了。财务系统的日期自动就到下个月了

  • 老师,单位出售一辆使用过的汽车,找中介开具了二手

    您好,我们账套里按实际收的钱来做分录(二手车销售那个发票跟我们实际收到钱有时不一样的) 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 对外转让,确认销项税额: 借:银行存款/其他应收账款 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 上面2个分录的 固定资产清理余额 结转到 资产处置损益

  • 老师您好,实务工作中财务分析是从哪些方面进行

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  • 老师,固定资产做了凭证后怎么折旧啊

    若是通过卡片做的固定资产,在固定资产模块,期末点计提折旧即可

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