老师,供应商的电子发票开错,怎样处理呢? 问
让对方红冲,重新开具 答
老师,9月给客户开票时入户门485平方*240元含税单 问
同学你好,开具红字发票后,根据发票金额做负数分录,也就是之前开具正数发票时做的正数分录,现在再做一个负数的, 答
老师,我们是4S店的,保险理赔公司(北京钱袋宝支付技 问
你好,可以开普通发票,对方企业他不要求单位名字吗 答
服务合同,提供一年的服务,按月结算,需要提交审批流 问
你好,提供完服务,不管收没收钱,开没开发票,都应该确认收入,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费。 后期收到钱开了发票,红冲之前的再做发票的。借,应收账款负数, 贷,主营业务收入负数 应交税费负数, 借,银行存款, 贷,主营业务收入 应交税费 答
请教老师,购买农户或者农业合作社的初级农产品,是 问
你好,直接销售的话确实是可以免税。也就不用抵扣了。 答
公司去年12月买的东西,开了专票 ,代账公司直接做费用了 发票今年5月份才抵扣,我这怎么做账啊
答: 借;管理费用 应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额) 贷;应付账款等科目 借;应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额)
老师请问:去年预估的费用,今年收到的是专用发票,可以抵扣吗?如何做账务调整
答: 你好 可以抵扣的 冲掉去年的预估,按今年的发票来做,涉及损益类科目用以前年度损益调整来代替。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问老师,员工拿来一张去年的专票,我应该怎么做账啊?能直接作为今年的费用并抵扣吗?
答: 你好 可以直接列入当期费用!(当然,如果金额很大,汇缴时,要做专项申报)