送心意

老江老师

职称,中级会计师

2020-04-14 09:04

你好
可以直接列入当期费用!(当然,如果金额很大,汇缴时,要做专项申报)

abc1234567 追问

2020-04-14 09:06

老师,发票金额有1万,但是我们去年账上已经盈利了32万,作为去年的费用也不会有太大的影响,这种情况能直接作为当期损益吗?

老江老师 解答

2020-04-14 09:06

可以的
直接列入当期费用!

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相关问题讨论
你好 可以直接列入当期费用!(当然,如果金额很大,汇缴时,要做专项申报)
2020-04-14 09:04:28
借;管理费用 应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额) 贷;应付账款等科目 借;应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额)
2016-06-30 07:31:09
您好 做账时候价税合计计入费用 先认证抵扣 然后做进项税额转出申报
2019-06-10 12:29:29
签订了协议,相关款项都是可以扣除的
2019-10-17 17:57:18
不可以的,这个18年六月份的费用是要使用以前年度损益调整科目,调整作为18年的费用支出,这个专票仍然在360天的认证期限内,是可以认证抵扣的。
2019-05-24 12:58:45
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