送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2020-07-08 17:18

您好,那您的问题是什么呢,麻烦您再详细描述一下,以方便老师理解和解答,谢谢。

康乃馨 追问

2020-07-08 17:30

公司加工的原料又直接给供货商了,供货商说按多少钱当我公司销售给他了,怎么做账

王雁鸣老师 解答

2020-07-08 17:36

您好,一般情况下,借:应收账款,银行存款等科目,贷;其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项)。

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相关问题讨论
您好,那您的问题是什么呢,麻烦您再详细描述一下,以方便老师理解和解答,谢谢。
2020-07-08 17:18:39
数量按实际,金额 按0入账
2019-12-10 10:35:44
你好,原材料退给供货商的运费,是什么原因导致需要把运费退给供应商呢?
2020-05-20 17:57:04
你好,你支付的货款2560不对吧,银海支付给对方26000,是少写了个0吗
2018-12-01 10:14:25
你好,可以先把支付的运费做其他应收款处理,借:其他应收款 贷:银行存款。 如果购买的水泥没到500吨,再把其他应收款转到成本。借:成本 贷:其他应收款。还有需要对方给您提供发票,如果是专票的话,成本就是30÷1加税率。
2020-01-29 19:09:09
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