送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-07-08 18:30

借管理费用贷应付职工薪酬,你这个应付工资应该改成应付职工薪酬了。

盖盖 追问

2020-07-08 18:32

好的,谢谢老师

郭老师 解答

2020-07-08 18:33

不用客气的
应该的

上传图片  
相关问题讨论
你好 少汇款了后期还需要汇款的 挂在应付职工薪酬里面
2019-02-18 10:06:54
借管理费用贷应付职工薪酬,你这个应付工资应该改成应付职工薪酬了。
2020-07-08 18:30:02
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2019-09-18 13:36:35
是的,需要先计提,之后才做支付
2020-02-12 16:09:08
一月的工资计提了没?把这张凭证冲销,然后做一张计提工资分录,然后再做发放一月的分录就可以了。
2017-05-08 13:03:10
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...