- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-07-08 18:30
借管理费用贷应付职工薪酬,你这个应付工资应该改成应付职工薪酬了。
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你好 少汇款了后期还需要汇款的 挂在应付职工薪酬里面
2019-02-18 10:06:54
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借管理费用贷应付职工薪酬,你这个应付工资应该改成应付职工薪酬了。
2020-07-08 18:30:02
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1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2019-09-18 13:36:35
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是的,需要先计提,之后才做支付
2020-02-12 16:09:08
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一月的工资计提了没?把这张凭证冲销,然后做一张计提工资分录,然后再做发放一月的分录就可以了。
2017-05-08 13:03:10
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2020-07-08 18:32
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2020-07-08 18:33