老师:学堂建筑课件记字61号凭证老师是;借:管理费用--工资27860,贷:其他应付款-代扣代缴1690.26,贷应付职工薪酬--工资26169.74,这样做代扣代缴的部分也进管理费用了,对吗?应该是:借:管理费用--社保费26169.74借:其他应付款--代扣代缴1690.26。贷:应付职工薪酬吧。
熊猫公主
于2016-06-30 12:50 发布 1025次浏览
- 送心意
赵老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
您好
个人所得税没有缴纳 写第二种就好了
2019-11-29 12:39:32
少部分应发未发的可以,但是汇算清缴前必须发掉才可以,
2018-12-27 10:25:16
您好
计提工资
借 管理费用~工资
贷 应付职工薪酬~工资
发放工资
借 应付职工薪酬~工资
贷 银行存款
2019-05-23 07:05:57
您好,您的处理非常正确!
2020-09-24 19:08:40
借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38
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