老师:学堂建筑课件记字61号凭证老师是;借:管理费用--工资27860,贷:其他应付款-代扣代缴1690.26,贷应付职工薪酬--工资26169.74,这样做代扣代缴的部分也进管理费用了,对吗?应该是:借:管理费用--社保费26169.74借:其他应付款--代扣代缴1690.26。贷:应付职工薪酬吧。
熊猫公主
于2016-06-30 13:07 发布 842次浏览
- 送心意
赵老师
职称: 中级会计师
2016-06-30 13:52
计提工资分录 借:管理费用--工资27860 贷应付职工薪酬--工资 27860
发放工资 借:应付职工薪酬--工资 27860 贷:银行存款 26169.74 他应付款-代扣代缴1690.26
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