老师好!老板买的两样东西不知道多少钱了,东西已到,发票没到,我想暂估6000元入账,会计分录:借:库存商品6000贷:其他应付款-老板6000。然后我先按照暂估的金额结转成本。等发票实际到账了,我是不是把暂估的库存商品和结转的成本冲掉,然后按照正确的金额重新入账,重新结转成本啊?
Amy(艾米)
于2020-07-09 13:52 发布 706次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论

是的,你说的是对的是的
2020-07-09 13:53:23

您好,
1,直接计入劳务成本不妥,如果对方不使用这个积分怎么处理呢?所以我建议还是记入成本类科目,等对方使用时再结转入劳务成本。
2、这样是对的。
3、这样也可以。
2016-10-08 11:01:38

计提减值准备
借;资产减值损失 贷;存货跌价准备
2016-05-31 14:28:04

你好!你们有出货吗?还是你们公司没出,纯粹是别的公司在做
2019-07-16 15:46:22

你好,你内帐可以这样处理的。
2016-07-06 21:19:19
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