老师好,12月份现金流量表是填写月报表,还是季年表 问
你好,这个是填写季度的报表。 答
查询柜台进来的养老金 问
你好 退回来的吗养老保险吗 答
老师,公司有内销和外销,年末,我将不可划分的进项税 问
你好,这个一般是借主营业务成本贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。 答
我们公司主营业务是信息咨询服务,转出去给客户的 问
你好,可以的,操作没问题。 答
A股东投资了12W,占比了29%已经投资款全部投资完 问
你好,你的意思是说他认缴了12万,然后实际投资也是12万,占股29%,是不是这个意思吗? 答
老师你好,2019年12月份开具一张发票,发票开错了,2020年7月份开红字发票,这个账务怎么处理,开具的是其他咨询服务*咨询服务费 19年的账务处理是:借:应收账款 11300 贷:主营业务收入 10000 应交增值税(销项税额) 1300 那现在红字发票开过之后的账务处理是不是:借:应收账款 -11300 贷:主营业务收入 -10000 应交增值税(销项税额) -1300
答: 你好,调整分录那把主营业务收入改成以前年度损益调整,因为跨年了
老师咨询下,开发票后做的账务处理是,借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税月底没达到起征点账务处理 是 借:应交税金-应交增值税 贷:主营业务收入问可不可以到月底直接做借:应收账款 贷:主营业务收入而不通过应交税金-应交增值税呢
答: 正确分录 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税 月底没达到起征点账务处理 是 借:应交税金-应交增值税 贷:主营业务收入
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
小规模,开具咨询服务费,没有收到款项借:应收账款贷:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)收到发票一方借:管理费用贷:应付账款老师,这样做帐务处理对不对
答: 是的 你的分录完全正确
那些年 追问
2020-07-09 16:04
小云老师 解答
2020-07-09 16:06
那些年 追问
2020-07-09 16:32
小云老师 解答
2020-07-09 16:36