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守望幸福
于2020-07-09 20:47 发布 930次浏览
文老师
职称: 中级职称
2020-07-09 20:50
您好,借 应付职工薪酬 贷 进项税额转出
守望幸福 追问
2020-07-09 21:11
买进来时就知道要作福利费,那第一步怎么分录呢
文老师 解答
2020-07-09 21:31
购进的时候,计提,借管理费用-福利费贷应付职工薪酬贷-福利费,借应付职工薪酬-福利费 进项税额贷银行存款,进项税额转出的时候,借管理费用-福利费带应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费贷进项税额转出
2020-07-09 21:56
不含税530.9 税费 68.91购进的时候:计提,借:管理费用-福利费 530.9贷:应付职工薪酬贷-福利费,530.9借:应付职工薪酬-福利费530.9进项税额68.91贷:银行存款,599进项税额转出的时候:借:管理费用-福利费68.91贷:应付职工薪酬-福利费,68.91借:应付职工薪酬-福利费68.91贷:进项税额转出68.91老师是这样写吗?谢谢
2020-07-09 22:14
是的,可以这样写的,如果之前知道是用于福利的 也可以不抵扣,,这样就直接做,就不需要进项税额转出
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文老师 | 官方答疑老师
职称:中级职称
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守望幸福 追问
2020-07-09 21:11
文老师 解答
2020-07-09 21:31
守望幸福 追问
2020-07-09 21:56
文老师 解答
2020-07-09 22:14