送心意

文老师

职称中级职称

2020-07-09 20:50

您好,借 应付职工薪酬  贷 进项税额转出

守望幸福 追问

2020-07-09 21:11

买进来时就知道要作福利费,那第一步怎么分录呢

文老师 解答

2020-07-09 21:31

购进的时候,计提,借管理费用-福利费贷应付职工薪酬贷-福利费,借应付职工薪酬-福利费 进项税额贷银行存款,
进项税额转出的时候,借管理费用-福利费带应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费贷进项税额转出

守望幸福 追问

2020-07-09 21:56

不含税530.9  税费  68.91
购进的时候:计提,借:管理费用-福利费 530.9
贷:应付职工薪酬贷-福利费,530.9
借:应付职工薪酬-福利费530.9
进项税额68.91
贷:银行存款,599
进项税额转出的时候:
借:管理费用-福利费68.91
贷:应付职工薪酬-福利费,68.91
借:应付职工薪酬-福利费68.91
贷:进项税额转出68.91
老师是这样写吗?谢谢

文老师 解答

2020-07-09 22:14

是的,可以这样写的,如果之前知道是用于福利的 也可以不抵扣,,这样就直接做,就不需要进项税额转出

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相关问题讨论
您好,借 应付职工薪酬 贷 进项税额转出
2020-07-09 20:50:32
实际是不是都完成了销售了,?
2020-02-14 13:46:19
你好,借;银行存款等科目,贷;预收账款 体现的是预收了货款,暂时还没有给对方发货
2019-07-25 18:36:53
借:库存商品,贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出)
2022-03-22 19:16:08
你好,借库存商品或管理费用 应交税费,应交税费进项税额转出
2019-05-23 17:55:57
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