你好,我公司是建筑分包单位,发包方代发工人工资53100.我单位给开了专票53100.我做的分录是,借:工程项目 (工人工资) 贷:应收账款 借:应收帐款 贷:工程结算 应交税费(销)!本月月末需要做工程结算吗?
红葡萄妖妖
于2020-07-10 11:16 发布 867次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-07-10 11:18
你好 结算是按照你们的进度来的 和开具发票无关
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那我上面分录做的做吗,不需要在做其他分录了是吗?
2020-07-10 11:19:39
借;应收账款 贷;以前年度损益调整 应交税费 借;应交税费 营业外支出 贷;银行存款
2017-06-13 21:20:11
应交税费-销项税=22000000*9%=1980000
应收账款是主营业务收入%2B应交税费=22000000%2B1980000=23980000
2021-08-05 08:44:37
我好像没有做预收的啊也没有留底的
2019-06-14 09:32:34
您好,不含税收入89000,销项税额89000*13%=11570,所以价税合计为89000+11570=100570,款项未收到,所以应收账款为100570
2020-07-27 21:48:10
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2020-07-10 11:19
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2020-07-10 11:22