老师,请问采购报销运费,没有发票,因为开票要额外加 问
你好,那你就不要发票,但是不能税前扣除 答
跟客户成交的是CIF, 但是报关报FOB也可以吗? 问
同学你好 这个可以的 答
母子公司合并报表,利润表抵消后,资产负债表需要如 问
有合并抵消的,你的资产负债表未分配利润也有影响, 其他的比如存货往来科目有变化 答
公司应收房开公司空置费100000元,经集团统一要求, 问
借:应收账款 - 房开公司 100000 贷:主营业务收入(或其他相关收入科目,根据业务性质确定) 100000 解释 - 当公司应向房开公司收取空置费时,按照权责发生制原则,虽然款项尚未实际收到,但公司已经拥有了收取这笔款项的权利,所以要确认应收账款的增加,同时确认相应的收入。这里假设空置费与公司的主营业务相关,如果不相关,则计入其他相关收入科目。 答
比如说2024年支付的房租,当年房东没有开发票过来, 问
你好,不是,你应该24年正常计提,拿到发票,直接贴进去。 答
年前为了完成税收任务!我们做了好多未开票收入!然后也计提了相应的工资,然后2020年1月到2020年6月计提的工资都是0!汇算结束时也把19年的工资都下发了,可是公户上又显示发放6月份工资了,这种情况怎么处理?
答: 你好,是你发工资的时候备注的不对吧
公司2016年5月份工资是30700,结果不小心书写成计提并发放工资307000了,今年汇算清缴的时候发现了怎么办
答: 你好,你地税是按这个数据申报的吗
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师汇算清缴账载金额,的工资薪金支出,我们12月份是计提工资的,1月份发放工资,我们是按照12月计提工资的总工资填写,还是按照12月实际发放的工资填写?
答: 你好,计提的在汇算清缴时也应该是全部发放完成了的。所以计提的和实际发放的应该是一致的。所以按实际发放的填写。
小丽右耳 追问
2020-07-10 13:31
朴老师 解答
2020-07-10 13:36
小丽右耳 追问
2020-07-10 20:51
朴老师 解答
2020-07-11 08:24