送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-07-10 11:51

你好    是好久做账的  如果能反结账的话 你可以去反结账改到营业成本去 或者你门就现在调整分录 管理费用到营业成本 科目去

阿意 追问

2020-07-10 12:01

老师你的错别字太多了,我用的是快账,你的意思是发生的费用直接计入营业成本吗?借主营业务成本  贷  应付职工薪酬 /银行存款,这样操作吗?

meizi老师 解答

2020-07-10 12:04

啊 。我上面没有打错别字 呀 我都检查了一遍的;我的意思是吧你们之前计入管理费用的金额调整到营业成本去;也就是主营业务成本去;  正常的话   发工资分录是这样做的: 借主营业务成本 贷 应付职工薪酬  借应付职工薪酬贷 银行存款

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你好 是好久做账的 如果能反结账的话 你可以去反结账改到营业成本去 或者你门就现在调整分录 管理费用到营业成本 科目去
2020-07-10 11:51:06
你好,没有应交税费,会是营业税金及附加
2016-09-29 15:52:48
你好,应该是都要结转的。
2019-01-12 22:16:19
您好,业务真实即可
2021-12-18 12:26:16
同学,是这样的建筑劳务是按照完工百分比法来确认收入和成本的,如果劳务这一块没有收入其他的业务就直接在结转损益那里自动生成凭证就好啦
2019-11-09 15:18:39
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