送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-07-10 11:51

你好    是好久做账的  如果能反结账的话 你可以去反结账改到营业成本去 或者你门就现在调整分录 管理费用到营业成本 科目去

阿意 追问

2020-07-10 12:01

老师你的错别字太多了,我用的是快账,你的意思是发生的费用直接计入营业成本吗?借主营业务成本  贷  应付职工薪酬 /银行存款,这样操作吗?

meizi老师 解答

2020-07-10 12:04

啊 。我上面没有打错别字 呀 我都检查了一遍的;我的意思是吧你们之前计入管理费用的金额调整到营业成本去;也就是主营业务成本去;  正常的话   发工资分录是这样做的: 借主营业务成本 贷 应付职工薪酬  借应付职工薪酬贷 银行存款

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