公司员工上个月帮忙交了办公室水电费,发工资时已经公账上一起发给他了,那么凭证应该怎么做, 借管理费用 水电费 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款 借应付员工薪酬 贷银行存款 这样对吗
安静的不安静aj
于2020-07-10 13:13 发布 960次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-07-10 13:14
你好
这个分录是对的
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同学你好
你直接原分录负数红冲然后重新做就可以
2022-03-15 09:15:01
你好 借 以前年度损益 调整管理费用
贷其他应付款
2022-03-14 10:28:03
同学你好
可以这样处理
2021-09-22 06:30:21
你好,当月付款的话,直接借管理费用贷银行存款。
2021-08-11 16:31:57
你好
可以这么做的
2021-07-04 16:17:35
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安静的不安静aj 追问
2020-07-10 13:22
郭老师 解答
2020-07-10 13:25