送心意

黄老师

职称会计师

2016-07-01 16:12

按发票入账时,可做借:应交税费-应交增值税(未抵扣进项税额)等认证那月再结转到进项税额

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相关问题讨论
借;原材料 应交税费(进项税额) 贷;应付账款等科目
2017-02-28 11:44:53
借进项税额 负数 贷应付账款 负数?
2020-01-17 13:42:49
按发票入账时,可做借:应交税费-应交增值税(未抵扣进项税额)等认证那月再结转到进项税额
2016-07-01 16:12:40
你好! 没有进项,进项为0,就按销项账务处理即可。
2021-12-14 19:54:36
您好同学 多认证就只能认了,您这边如果销项少,本月就当这个是留抵下期的金额就好了。一两期有留抵是正常的,已经认证的发票如果您本次不抵的情况下就作废了,所以还得抵、
2019-07-10 15:09:44
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