送心意

黄老师

职称会计师

2016-07-01 16:27

那如果后面公司一直不开票呢,本期没有要缴纳的增值税的话,那个减免税本期就不用填写了吗?等到下期再填写吗?如果后面一直没有要缴纳的增值税,怎么处理呢?

黄老师 解答

2016-07-01 16:22

你好,是的,缴纳的金额大于减免的金额就可以了

黄老师 解答

2016-07-01 16:29

那就入成本,不抵扣进项

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相关问题讨论
您好,增值税开票是在金税盘里面开具的,申报缴纳是在国税局网站上
2019-03-13 16:47:00
你好,是的,缴纳的金额大于减免的金额就可以了
2016-07-01 16:22:33
你好!这个不需要缴纳增值税的。只需要就盘盈的部分缴纳企业所得税。
2017-06-24 12:36:38
,按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2017-07-14 10:02:51
差额很多吗?需要按金税盘填写,你们是有无票收入吗还是啥?
2019-01-14 09:11:30
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