2019原会计收房租费开3%发票借,预收账款24000元,贷,其他业务收入,,今年6月开3%红票,票借,预收账款一24000元贷,其他业务收入一24000元,重开5%发票,借预收账款24000元,贷,应交税费\\\\\\\\增值税1142元,其他业务务收入22858元,同时由于季度未到30万收入减免增值税。,借,应交税费\\\\\\\\增值税1142元,贷,营业外收入1142元,此分录正确吗,本季度增值税怎么申请啊?
海之蓝
于2020-07-11 09:29 发布 651次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-07-11 10:19
你好,同学。
你这分录没什么问题,你是指申请什么
相关问题讨论

你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56

需要缴纳企业所得税这个,
2020-06-23 15:41:31

你好,符合条件也是可以的减免的
是的
2017-01-14 11:47:27

您好
借:应缴税费-应交增值税
贷:营业外收入-减免税款
2019-04-02 09:39:19

你好,同学。
你这就是一个预收款冲红的问题。
你直接可以享受减免,按你的总开票金额,正负相抵后的金额填写在你的申报表里面的免税销售额就可以了的
2020-07-14 16:28:39
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