请问2019原会计收房租费开3%发票借,预收账款24000元,贷,其他业务收入,,今年6月开3%红票,票借,预收账款一24000元贷,其他业务收入一24000元,重开5%发票,借预收账款24000元,贷,应交税费增值税1142元,其他业务务收入22858元,同时由于季度未到30万收入减免增值税。,借,应交税费增值税1142元,贷,营业外收入1142元,此分录正确吗,本季度增值税怎么申请啊?这个问题问了一天半也没有听明白,今天都13了咋办?
海之蓝
于2020-07-13 22:14 发布 581次浏览
- 送心意
慧老师
职称: 税务师,中级会计师
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你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
需要缴纳企业所得税这个,
2020-06-23 15:41:31
你好,符合条件也是可以的减免的
是的
2017-01-14 11:47:27
您好
借:应缴税费-应交增值税
贷:营业外收入-减免税款
2019-04-02 09:39:19
分录可以的
申报的时候在10栏填写-240000加22858
2020-07-12 15:19:46
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