老师,您好!因为没有销项,所以收到的进项税票没有认证,款已付,可以先不计入成本,记在预付账款里吗? 借:预付账款 贷:银行存款
愉快的期待
于2020-07-11 10:37 发布 1355次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-07-11 10:39
这个最好是先做成本,借xx 应交税费-待认证进项税额 贷应付账款,付款做借应付账款 贷银行,
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这个最好是先做成本,借xx 应交税费-待认证进项税额 贷应付账款,付款做借应付账款 贷银行,
2020-07-11 10:39:58
你好,进项抵扣了就不需要分摊的,没有抵扣就需要参与摊销的
2018-03-23 13:38:19
借:固定资产 发票金额
应交税费-增值税进项 发票税金
贷:预付账款 117500
银行存款112500
2022-02-10 17:45:38
要做进项税额负数,调整到预付账款科目。
借:预付账款
贷:应交税费--应交增值税(进项税额)
2018-11-28 10:27:18
你好
你确认了收入可以的
2020-08-04 12:53:57
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