老师,我计提了一笔销售费用90万,是我后面要付给对方的,我当时做的凭证是:借:销售费用服务费。 贷:其它应付款。 现在对方开了6个点的专票进来,我抵扣的时候怎么做账啊
念念
于2020-07-11 15:05 发布 769次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-07-11 15:10
借销售费用负数,贷其他应付款,借销售费用进项贷其他应付款。
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借销售费用负数,贷其他应付款,借销售费用进项贷其他应付款。
2020-07-11 15:10:08
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你好,这个是为了销售发生的吗
2017-07-03 16:04:56
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需要正常确认收入的
借应收账款,
贷主营业务收入(或其他业务收入)
应交增值税销项税
2020-06-13 14:02:22
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你好,这个服务费是什么性质的,受益期是多少
2019-03-26 10:51:43
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你好,退款手续费计入财务费用,其他的计入销售费用核算
2017-08-02 13:32:24
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