送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-07-11 18:05

你好,分录是没错的;没有涉及资产,所以资产是0的;然后管理费用费计入所有者权益未分配利润中以负数表示,其他应付款计入负数是正数,所以负债和所有者权益合计也是0的

Mandy 追问

2020-07-11 18:07

那是对的吗?不是显示0,是没有数据出来

立红老师 解答

2020-07-11 18:12

你好,不应该的,报表中资产是0.,然后其他应付款和未分配利润项目应是有数的呢?管理费用转本年利润了么,
期末
借,本年利润 
贷,管理费用

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你好,分录是没错的;没有涉及资产,所以资产是0的;然后管理费用费计入所有者权益未分配利润中以负数表示,其他应付款计入负数是正数,所以负债和所有者权益合计也是0的
2020-07-11 18:05:06
你好,学员,如果真实就是这样,可以的
2022-02-22 16:40:16
其他应付款6000元,其中1000多元需要清偿,其他4000多元不必清偿,这样就形成了清算收益,这份清算收益要交企业所得税。亲,能明白这个道理,就知道您填写的是否正确了。
2016-09-22 19:05:16
你好,这个是绝对有误的,借方是负数,贷方是正数,金额都不相等的
2018-07-05 17:10:31
你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
2022-04-13 14:36:15
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