用友u8,怎么反结账反记账
向日葵???? ~暄
于2020-07-12 09:41 发布 3861次浏览

- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-07-12 09:44
您好
t6和u8一样的,反结账在结账界面按ctrl+shift+f6.反记账在对账界面按ctrl+h激活反记账功能,激活后,在凭证菜单下有个反记账功能按钮,选择恢复到月初状态。
相关问题讨论

您好
t6和u8一样的,反结账在结账界面按ctrl%2Bshift%2Bf6.反记账在对账界面按ctrl%2Bh激活反记账功能,激活后,在凭证菜单下有个反记账功能按钮,选择恢复到月初状态。
2020-07-12 09:44:18

用友U8反记账反结账的处理步骤如下:
1、将原记账凭证全部冲销,按反记账原则重新生成反记账凭证;
2、将反记账凭证进行审核通过后,按原记账凭证凭证号重新结账;
3、将原记账凭证及反记账凭证归档保存;
4、将反记账凭证凭证号在流水账中作出特殊标记。
拓展知识:
反结账是指在记账后发现出现问题时,帐务人员在没有对账务状态产生影响的情况下,对记账凭证进行冲销,重新开立凭证,以消除原记账凭证中发生的错误。反结账既可以消除错误,又能维护原有的结账状态,是一种有效的财务管理方法。
2023-02-28 10:04:39

用友U8反结账的操作步骤如下:
1、登录U8软件,点击“凭证”模块;
2、在凭证界面,选择“反结账”;
3、在查询界面,填写反结账日期、结账期间,选择反结账的科目;
4、点击“查询”,查询符合条件的凭证;
5、勾选将要反结账的凭证,点击“反结账”,即可完成反结账操作。
拓展知识:反结账也称为解结账,可用于纠正已经结账的错误凭证,以确保会计账务的准确性。
2023-02-24 18:43:47

同学 您好
打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,
在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
2019-01-14 13:01:10

账务处理-期末处理-反结账。
2019-06-14 17:26:18
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
向日葵???? ~暄 追问
2020-07-12 09:54
bamboo老师 解答
2020-07-12 09:55