帮忙解答一下这个问题,谢谢
鲨鱼辣椒
于2020-07-12 10:29 发布 747次浏览

- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-07-12 10:53
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2020-07-12 10:53:16

您好,借:管理费用-办公费 -9 贷:其他应收款-王强 -9 把多记金额红字冲回
2020-07-24 10:43:54

您好
借:固定资产 100000
贷:银行存款 80000
应付账款 20000
银行存款在贷方对应的账户应该是借方科目
2019-03-02 13:55:55

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2020-05-12 20:29:18

借:无形资产3000
贷,研发支出~资本化支出3000
借:管理费用3000/10/12
贷:累计摊销
2019-06-19 00:19:13
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陈诗晗老师 解答
2020-07-12 10:54