2019原会计收房租费开3%发票借,预收账款24000元,贷,其他业务收入,,今年6月开3%红票,票借,预收账款一24000元贷,其他业务收入一24000元,重开5%发票,借预收账款24000元,贷,应交税费\\\\增值税1142元,其他业务务收入22858元,同时由于季度未到30万收入减免增值税。,借,应交税费\\\\增值税1142元,贷,营业外收入1142元,此分录正确吗,本季度增值税怎么申请啊?
海之蓝
于2020-07-12 16:02 发布 647次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-07-12 16:09
您好,若您开普通发票,且您是小规模纳税人,您的分录是正确的。在申报表里填写相关数据申请。
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你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
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需要缴纳企业所得税这个,
2020-06-23 15:41:31
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你好,符合条件也是可以的减免的
是的
2017-01-14 11:47:27
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您好
借:应缴税费-应交增值税
贷:营业外收入-减免税款
2019-04-02 09:39:19
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你好,同学。
你这就是一个预收款冲红的问题。
你直接可以享受减免,按你的总开票金额,正负相抵后的金额填写在你的申报表里面的免税销售额就可以了的
2020-07-14 16:28:39
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海之蓝 追问
2020-07-13 06:12
小林老师 解答
2020-07-13 08:12