送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-12 16:09

您好,若您开普通发票,且您是小规模纳税人,您的分录是正确的。在申报表里填写相关数据申请。

海之蓝 追问

2020-07-13 06:12

老师你回答不具体,请问填哪个字,怎么填?

小林老师 解答

2020-07-13 08:12

您好,增值税申报表主表第二列第9、10行填写22858,第17、18行填写1152。

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相关问题讨论
你好,同学 老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
需要缴纳企业所得税这个,
2020-06-23 15:41:31
你好,符合条件也是可以的减免的 是的
2017-01-14 11:47:27
您好 借:应缴税费-应交增值税 贷:营业外收入-减免税款
2019-04-02 09:39:19
你好,同学。 你这就是一个预收款冲红的问题。 你直接可以享受减免,按你的总开票金额,正负相抵后的金额填写在你的申报表里面的免税销售额就可以了的
2020-07-14 16:28:39
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