送心意

文静老师

职称高级会计师,中级会计师,会计学讲师

2020-07-12 20:47

好的,同学。6月退回是社保减员申请退回吗?退回之前和这个员工有关的分录是?

你好 追问

2020-07-12 21:30

嗯嗯,是的

文静老师 解答

2020-07-12 21:31

退回之前和这个员工有关的分录是什么呢

你好 追问

2020-07-12 21:40

现在应该这样做吗

文静老师 解答

2020-07-12 21:46

你们没有计提单位社保借销售费用贷应付职工薪酬吗?如果计提了正常分录是借应付职工薪酬-单位社保借其他应收款-个人社保(单位垫付)贷银行存款。如果没有从工资中扣掉单位垫付的部分,即没有做过借应付职工薪酬-工资,贷其他应收款银行存款应交税费-个人所得税这个分录,则你的处理是正确的(还要确认下单位和个人部分是否都退回了)

你好 追问

2020-07-12 22:09

好的,谢谢老师

文静老师 解答

2020-07-12 22:11

不客气,同学,希望能够帮到你

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你好同学 工资这个你们付了 借:其它应收款 贷银行存款 然后返还时是借:应付账款 贷:其它应付款 这样你就可以少付给公司 了 同学,购买商品借库存商品 贷:y应付账款 银行存款 这样对冲就好了。
2019-09-28 16:15:41
好的,同学。6月退回是社保减员申请退回吗?退回之前和这个员工有关的分录是?
2020-07-12 20:47:25
你买这基金花了多少钱 最后 回归给你的又是多少
2019-09-27 09:19:29
你好,借;其他应收款,贷;其他业务收入等科目,应交税费——应交增值税
2019-07-22 12:54:25
你好,同学,借,其他应收款
2022-01-18 11:29:44
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