送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-07-13 09:15

你好
之前多交的时候,借;应交税费——应交增值税,贷;银行存款
现在退回,借; 银行存款,贷;应交税费——应交增值税

秋芬 追问

2020-07-13 09:29

老师,是这样的,我的一家企业我是刚接受过来的,期初数据已经录取进去,应交税费科目现在没有任何余额,按照上面的来冲余额就为负数了,这样行吗?

邹老师 解答

2020-07-13 09:35

你好,期初数据已经录取进去,应交税费科目现在没有任何余额,那说明你之前期初数录入有错误,需要重新建账,录入正确的期初数才是的

秋芬 追问

2020-07-13 09:48

从新建账,要怎么录取正确的数据,这个期初数据怎么调?

邹老师 解答

2020-07-13 09:58

你好,根据本来正确的期初数录入就是了
这个期初数不是调整的问题,录入了正确的期初数就可以了

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你好 之前多交的时候,借;应交税费——应交增值税,贷;银行存款 现在退回,借; 银行存款,贷;应交税费——应交增值税
2020-07-13 09:15:23
你好,具体的哪个税款?
2020-07-11 10:24:58
可以转营业外支出里面。
2019-07-24 16:13:34
你好 但是你多缴纳了的话 系统到时是自动会抵减的 你要么抵减 要么就退税的。 你直接做的 就是 借营业外支出贷应交税费 -应交增值税
2020-03-23 14:04:42
借银存贷应交税费-未交增值税 做之前相反分录
2019-06-20 13:45:17
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