送心意

路老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-13 09:23

您好,需要在四月份申报表里填进项转出的金额,账务处理可以在收到发票后做账。
借:成本费用等科目
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出

芬 - Shelly 追问

2020-07-13 09:36

那原本做的分录  的贷方应付账款这个怎么冲呢

路老师 解答

2020-07-13 09:44

原来2月份做账
借:成本费用等
      应交税费-应交增值税-进项税额
贷:应付账款
取得红字发票后
借:成本费用等(借方红字)
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
      应付账款(贷方红字)
这样应付账款就冲掉了

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您好,需要在四月份申报表里填进项转出的金额,账务处理可以在收到发票后做账。 借:成本费用等科目 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2020-07-13 09:23:27
就是你在你们开票系统进入上方有个红字发票信息填开,你按照提示去操作,把需要退费金额在里面负数填写,让后上传,审核通过以后打印出来给对方。对方根据这个给你开票
2020-07-01 08:08:21
不是,需要看是开专票还是普通发票
2019-06-11 09:20:55
你好 销项负数发票和红字申请单做红字分录的后面 抵扣联单独存放
2020-07-06 09:41:29
你好 你给对方对应的发票联和抵扣联次
2018-12-25 14:37:56
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